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NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000050

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000050
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMPENHAR OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFEITVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXECICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 754.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 754.000,00

Total Liquidado: R$ 276.546,40

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001101 21/05/2025 R$ 55.659,12
Liquidação 0000861 29/04/2025 R$ 54.900,12
Liquidação 0000562 27/03/2025 R$ 54.900,12
Liquidação 0000313 26/02/2025 R$ 54.458,02
Liquidação 0000064 28/01/2025 R$ 56.629,02

Total Pago: R$ 276.546,40

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/05/2025 001 023353 000000266442 R$ 39.402,02
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 1.022,45
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 10.391,83
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 4.842,82
Pagamento 29/04/2025 001 002335 000000035742 R$ 38.753,44
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 1.012,80
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 10.391,83
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 4.742,05
Pagamento 28/03/2025 104 000054 000000000764 R$ 39.091,41
Retenção de Pagamento 28/03/2025 R$ 1.012,80
Retenção de Pagamento 28/03/2025 R$ 10.053,86
Retenção de Pagamento 28/03/2025 R$ 4.742,05
Pagamento 27/02/2025 001 002335 000000035742 R$ 38.216,73
Retenção de Pagamento 27/02/2025 R$ 815,91
Retenção de Pagamento 27/02/2025 R$ 10.798,15
Retenção de Pagamento 27/02/2025 R$ 4.627,23
Pagamento 30/01/2025 001 002335 000000035742 R$ 40.395,86
Retenção de Pagamento 30/01/2025 R$ 812,91
Retenção de Pagamento 30/01/2025 R$ 10.749,58
Retenção de Pagamento 30/01/2025 R$ 4.670,67
Fonte: Contabilidade Municipal
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